北京内部审计概述

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课程介绍

课程描述:

该门课程主要介绍了内部审计的定义、内部审计的设置、内部审计流程、内部审计证据与审计程序、和内部审计报告,让学习者对于内部审计有一个大概的了解。

【课程介绍】

该门课程主要介绍了内部审计的定义、内部审计的设置、内部审计流程、内部审计证据与审计程序、和内部审计报告,让学习者对于内部审计有一个大概的了解。

【学习目标】

理解内部审计的定义与功能;了解内部审计的设置模式及其特点;了解内部审计流程与主要阶段;掌握内部审计证据与审计程序;了解内部审计报告的主要内容

【课程特色】

通过浅显易懂的例子和语言,让学习者理解内部审计的基本概念,掌握内部审计的审计流程,培养学习者的审计思维。

【课程内容】

一章 内部审计的定义与作用

第1节 内部审计的定义

第2节 内部审计的作用

第二章 内部审计机构的设置

第1节 内部审计的(内置)组织形式

第三章 内部审计流程

第1节 审计计划

第2节 审计实施阶段

第3节 审计报告阶段

第4节 后续审计阶段

第四章 审计证据与审计程序

第1节 审计证据

第2节 审计证据分类

第3节 审计证据的特征——充分性和适当性

第4节 审计程序

第五章 审计报告

第1节 审计报告的定义

第2节 审计报告的编制要求

第3节 审计报告主要要素

第4节 审计报告正文主要内容

任课老师

  • 魏老师

    初级审计师培训

    中治智库高级研究员,中国计算机用户协会信息科技审计分会专家库成员。参与《GB/T28827 信息技术服务 运行维护》、《GB/T34960 信息技术服务 治理》、《金融信息科技审计 基本框架与原则》等信息科技相关系列标准编制与推广,参与了《2019-2020年金融行业运维数据治理调研报告》编写。主持二十余家银行、保险金融机构的信息科技风险审计及评估项目。

  • 何老师

    初级审计师培训

    上海浦东发展银行总行风险管理部科技风险管理处处长,原银监会银行业信息科技发展与风险管理专家,系统分析员,高级工程师,国际业务持续学会认证专家(CBCI)。《金融机构业务连续性管理能力模型与评估》团体标准主要起草人。曾长期在银行机构担任程序员、项目组长、架构师、高级架构师,从事银行业务应用系统开发、系统设计、架构设计,信息科技风险管理、业务连续性管理工作。

  • 栾老师

    中级审计师培训

    金融信息科技审计培训中心数据安全及IT审计培训首席讲师。美国天普大学IT审计与网络安全理学硕士学位,持有CISSP、CISA、CISP和TOGAF等认证证书,曾供职于思科公司、东方希望集团、华维资产、京东集团、包商银行及网龙科技等企业,历任软件研发工程师、安全技术工程师、安全架构师、CTO\CISO职位,现担任CTO职务,负责数据安全、隐私保护、安全咨询与审计、安全技术与运营以及教育培训等工作。栾浩老师具备丰富互联网、政企、银行、教育、技术研发、制造业等行业的信息科技和网络安全的架构规划、设计、建设、运营和审计的经验,并对上述行业的数据安全的风险场景具有深刻理解。翻译了《灰帽黑客》《网络安全设计权威指南》《数据保护权威指南》《CISSP权威指南》《反黑客的艺术》《区块链安全理论与实践》《CCSP官方学习指南》等安全行业经典著作。

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