北京内部控制审计

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课程介绍

内部控制审计:控制环境、控制活动、信息沟通、风险评估和对控制的监督、内部审计报告

内部控制审计系列课程之三  内部控制审计:控制环境

内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。本次课程中讲师将从控制环境方面对内部控制审计进行讲解。

内部控制审计系列课程之四  内部控制审计:控制活动

控制活动,即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。本次课程讲师将分从控制措施及资金活动、资产管理、担保业务等方面,为大家逐一讲解控制活动相关的内部控制审计相关知识。

内部控制审计系列课程之五  内部控制审计:信息沟通

内部控制信息和沟通,即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。本次课程讲师将分从内部信息传递、信息系统两方面进行讲解。

内部控制审计系列课程之六  内部控制审:风险评估和对控制的监督

内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法、目的等要求的科学性,有效性。本次课程讲师将从风险评估、对控制的监督两方面进行讲解。

任课老师

  • 魏老师

    初级审计师培训

    中治智库高级研究员,中国计算机用户协会信息科技审计分会专家库成员。参与《GB/T28827 信息技术服务 运行维护》、《GB/T34960 信息技术服务 治理》、《金融信息科技审计 基本框架与原则》等信息科技相关系列标准编制与推广,参与了《2019-2020年金融行业运维数据治理调研报告》编写。主持二十余家银行、保险金融机构的信息科技风险审计及评估项目。

  • 何老师

    初级审计师培训

    上海浦东发展银行总行风险管理部科技风险管理处处长,原银监会银行业信息科技发展与风险管理专家,系统分析员,高级工程师,国际业务持续学会认证专家(CBCI)。《金融机构业务连续性管理能力模型与评估》团体标准主要起草人。曾长期在银行机构担任程序员、项目组长、架构师、高级架构师,从事银行业务应用系统开发、系统设计、架构设计,信息科技风险管理、业务连续性管理工作。

  • 栾老师

    中级审计师培训

    金融信息科技审计培训中心数据安全及IT审计培训首席讲师。美国天普大学IT审计与网络安全理学硕士学位,持有CISSP、CISA、CISP和TOGAF等认证证书,曾供职于思科公司、东方希望集团、华维资产、京东集团、包商银行及网龙科技等企业,历任软件研发工程师、安全技术工程师、安全架构师、CTO\CISO职位,现担任CTO职务,负责数据安全、隐私保护、安全咨询与审计、安全技术与运营以及教育培训等工作。栾浩老师具备丰富互联网、政企、银行、教育、技术研发、制造业等行业的信息科技和网络安全的架构规划、设计、建设、运营和审计的经验,并对上述行业的数据安全的风险场景具有深刻理解。翻译了《灰帽黑客》《网络安全设计权威指南》《数据保护权威指南》《CISSP权威指南》《反黑客的艺术》《区块链安全理论与实践》《CCSP官方学习指南》等安全行业经典著作。

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